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皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算公开

作者:   发布日期:2019年03月29日  点击率:

皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算

 

   

 

第一部分  皇冠娱乐平台县物价局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分  皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  皇冠娱乐平台县物价局概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策;研究提出全县价格总水平的调控目标及相应的调控措施,并组织实施和综合平衡;研究拟定地方性价格、收费法规和规范性文件并组织实施。

2.按照规定的权限和范围,依照法律、法规和有关政策规定,拟定本县价格和收费改革及定价、调价方案,并组织实施。

3.加强对实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务价格以及行政事业性收费和经营性收费的管理和监督,提出价格和收费调整的建议,并组织实施。

4.负责全县市场价格动态及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测工作;负责价格鉴定、价格认证、价格信息服务、价格成本调查和价格调研工作。

5.负责协调全县乡镇价格(收费)监督网络建设,指导乡镇价格(收费)监督站的价格监督活动。

6.负责价格调节基金征收管理办法的实施和价格调节基金的征收、管理工作。

7.依法组织全县价格和收费的监督检查工作;依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为;指导、帮助生产、经营者正确行使定价权;推行明码标价制度和涉农公示制度,指导行业价格自律;受理价格举报投诉。

8.协调企业之间、地区之间、生产与消费之间的价格纠纷。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为物价局机关。本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制8人,事业编制0人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员  0人,退休人员14人;年末学生人数0人。

 

第二部分  皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年物价局收入预算总额为106.57万元。其中财政拨款收入106.57万元,事业收入0万元。较上年预算安排的减少5.43万元,主要是因为人员退休导致经费减少。

(二)支出预算情况

2019年物价局局支出预算总额为106.57万元较上年预算安排的减少5.43万元,主要是因为人员退休导致经费减少。其中工资福利支出82.01万元,商品和服务支出8.98万元,对个人和家庭的支出0.58 万元。

(三)财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数106.57万元,较上年减少5.43万元,主要是因为人员退休导致经费减少。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金支出预算安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关运行经费预算9.56万元,较上年减少10.96万元。其中:办公费1.02万元,印刷费0.5万元,水费0.06万元,电费0.6万元,物业管理费0.5万元,差旅费0.6万元,维修(护)费0.3万元,公务招待费4.4万元,其它商品和服务支出1万元,其他对个人和家庭补助0.58万元。

(六)政府采购情况

本部门2019年度预算没有安排政府采购。

(七)国有资产占有使用情况

本单位2019年共有8台电脑,两台复印机。

二、2019“三公经费预算情况说明

2019年县物价局“三公”经费年初预算安排物价4.4万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费4.4万元,上年减少0.3万元

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分  皇冠娱乐平台县物价局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(三)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

详情见附表:/_mediafile/jaxzf/files/1574240534146976.xls


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